近年來(lái),省紀(jì)委駐省審計(jì)廳紀(jì)檢組每年組織業(yè)務(wù)人員對(duì)駐在部門財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)檢查,查找薄弱環(huán)節(jié),及時(shí)堵塞漏洞,強(qiáng)化監(jiān)督管理,收到了很好的效果。近期,在駐廳紀(jì)檢組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,由駐廳紀(jì)檢組聯(lián)合廳機(jī)關(guān)紀(jì)委組成3個(gè)審計(jì)小組,分別對(duì)廳機(jī)關(guān)以及5個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)關(guān)服務(wù)中心、科研培訓(xùn)中心、內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)、審計(jì)學(xué)會(huì)和機(jī)關(guān)工會(huì)2017年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)檢查,重點(diǎn)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出、審計(jì)組經(jīng)費(fèi)報(bào)銷以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行等情況進(jìn)行了檢查。
從檢查結(jié)果看,省審計(jì)廳機(jī)關(guān)部門預(yù)算編報(bào)、預(yù)算執(zhí)行及資金管理規(guī)范,部門預(yù)算執(zhí)行情況真實(shí)、合法。廳機(jī)關(guān)及5個(gè)單位的管理嚴(yán)格規(guī)范,各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度得到較好執(zhí)行,審核把關(guān)嚴(yán)格,審批手續(xù)完善,收支業(yè)務(wù)真實(shí)地反映了年度財(cái)務(wù)收支情況和資金管理狀況。
內(nèi)部審計(jì)檢查中也發(fā)現(xiàn)了個(gè)別存在的如報(bào)賬原始單據(jù)不規(guī)范、報(bào)銷單據(jù)不齊全以及費(fèi)用歸集不規(guī)范等問(wèn)題,并就上述存在問(wèn)題提出了整改意見。被檢查單位均表示要以此為契機(jī),加強(qiáng)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制,做到更加嚴(yán)格規(guī)范。
近日,審計(jì)廳黨組專題聽取了內(nèi)部審計(jì)檢查的情況匯報(bào),提出了認(rèn)真整改的目標(biāo)要求。黨組書記、廳長(zhǎng)強(qiáng)調(diào):相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員,要對(duì)照審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,認(rèn)真研究,逐項(xiàng)整改,并將整改情況報(bào)駐廳紀(jì)檢組;按照《云南省審計(jì)廳機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》和相關(guān)財(cái)經(jīng)制度規(guī)定,進(jìn)一步建立和完善監(jiān)督制約機(jī)制,從制度上規(guī)范財(cái)務(wù)管理;重點(diǎn)從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神、規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理等方面強(qiáng)化管理,加強(qiáng)監(jiān)督,提高財(cái)政資金使用績(jī)效。(解瓊珍)